|
Objednávka |
OSJ_2019_161
|
Objednávka na chlieb č.215/2019
|
18,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
Objednávka |
O_201900339
|
Objednávka č.201900339 na základe Rámcovej dohody na dodanie tonerov podľa
|
928,00 |
s DPH |
|
č. 127-2/2019
|
09.09.2019 |
|
|
|
Ladislav Korcsmáros ER-KO |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_141
|
Faktúra za potraviny č.2019003354
|
514,85 |
s DPH |
OSJ_2019_141
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_141
|
Objednávka potravinyč.212/2019
|
514,85 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_142
|
Objednávka č.216/2019 citróny,zelenina,zemiaky
|
151,06 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2019 |
|
Zmluva |
Zmluva č.WS/2019A16253-1
|
Zmluva č.WS/2019A16253-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
|
192.00ročnáodplata |
s DPH |
O_201900247
|
WS/2019A16253-1
|
06.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2019 |
|
Zmluva |
Zmluva 2019_06_07
|
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
|
cenníkvýkonovpodľaprílohyč.1 |
s DPH |
|
2019_06_07
|
28.05.2019 |
|
|
|
ProfMED s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiáínová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
Objednávka |
O_201900259
|
Objednávka č .201900259 asc Agenda Komplet 400-699 žiakov ZŠ 2020
|
429,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
Objednávka |
O_201900260
|
Objednávka č.O_201900260 za služby verejného obstarávania: zákazka Oprava asfaltových plôch pri ZŠ Pionierov 1, Rožňava
|
920,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Erika Szabadosová Ersz - staving Rožňava |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. ErikaFábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
Objednávka |
O_201900263
|
Objednávka č.201900263 trofeje na akciu CVČ Škola roka
|
150,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
MIKO SPORT |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_179
|
Faktúra č.80190155 preprava žiakov na OK v atletike dňa 21.05.2019 Rožňava-Dobšiná-späť
|
90,00 |
s DPH |
O_201900248
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Eurobus a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
07.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_180
|
Faktúra č.1019061030 na základe zmluvy č.ZO/2018ZA16253 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby za 06/2019
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2018A16253
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_142
|
Faktúra č.1900484 citróny,zelenina,zemiaky
|
151,06 |
s DPH |
OSJ_2019_142
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_139
|
Faktúra č.2019149 za mäso,masť
|
739,57 |
s DPH |
OSJ_2019_139
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_143
|
Objednávka na mlieko,droždie,keks,mliečne výrobky č.207/2019
|
407,53 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_143
|
Faktúra č.530918225 na mlieko,droždie,keks,mliečne výrobky,vajcia
|
407,53 |
s DPH |
OSJ_2019_143
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_144
|
Objednávka ovocie č.217/2019
|
29,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_144
|
Faktúra za marhule č.1919001251
|
29,70 |
s DPH |
OSJ_2019_144
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_145
|
Objednávka potravinyč.222/2019
|
816,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_145
|
Faktúra za potraviny č.2019003431
|
816,05 |
s DPH |
OSJ_2019_145
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
07.06.2019 |