Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OSJ_2019_161 Objednávka na chlieb č.215/2019 18,70 s DPH 03.06.2019 Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 26.06.2019
Objednávka O_201900339 Objednávka č.201900339 na základe Rámcovej dohody na dodanie tonerov podľa 928,00 s DPH č. 127-2/2019 09.09.2019 Ladislav Korcsmáros ER-KO ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 09.09.2019
Faktúra FSJ_2019_141 Faktúra za potraviny č.2019003354 514,85 s DPH OSJ_2019_141 03.06.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019 10.06.2019
Objednávka OSJ_2019_141 Objednávka potravinyč.212/2019 514,85 s DPH 04.06.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 04.06.2019
Objednávka OSJ_2019_142 Objednávka č.216/2019 citróny,zelenina,zemiaky 151,06 s DPH 03.06.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 04.06.2019
Zmluva Zmluva č.WS/2019A16253-1 Zmluva č.WS/2019A16253-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa 192.00ročnáodplata s DPH O_201900247 WS/2019A16253-1 06.06.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.06.2019
Zmluva Zmluva 2019_06_07 Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby cenníkvýkonovpodľaprílohyč.1 s DPH 2019_06_07 28.05.2019 ProfMED s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiáínová riaditeľka školy 07.06.2019
Objednávka O_201900259 Objednávka č .201900259 asc Agenda Komplet 400-699 žiakov ZŠ 2020 429,00 s DPH 31.05.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 07.06.2019
Objednávka O_201900260 Objednávka č.O_201900260 za služby verejného obstarávania: zákazka Oprava asfaltových plôch pri ZŠ Pionierov 1, Rožňava 920,00 s DPH 05.06.2019 Erika Szabadosová Ersz - staving Rožňava ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. ErikaFábiánová riaditeľka školy 07.06.2019
Objednávka O_201900263 Objednávka č.201900263 trofeje na akciu CVČ Škola roka 150,70 s DPH 06.06.2019 MIKO SPORT ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 07.06.2019
Faktúra F_2019_179 Faktúra č.80190155 preprava žiakov na OK v atletike dňa 21.05.2019 Rožňava-Dobšiná-späť 90,00 s DPH O_201900248 06.06.2019 Eurobus a.s. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 03.06.2019 07.06.2019
Faktúra F_2019_180 Faktúra č.1019061030 na základe zmluvy č.ZO/2018ZA16253 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby za 06/2019 46,80 bez DPH ZO/2018A16253 03.06.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.06.2019 07.06.2019
Faktúra FSJ_2019_142 Faktúra č.1900484 citróny,zelenina,zemiaky 151,06 s DPH OSJ_2019_142 03.06.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019 10.06.2019
Faktúra FSJ_2019_139 Faktúra č.2019149 za mäso,masť 739,57 s DPH OSJ_2019_139 31.05.2019 Štefan Kún ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 31.05.2019 31.05.2019
Objednávka OSJ_2019_143 Objednávka na mlieko,droždie,keks,mliečne výrobky č.207/2019 407,53 s DPH 30.05.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019
Faktúra FSJ_2019_143 Faktúra č.530918225 na mlieko,droždie,keks,mliečne výrobky,vajcia 407,53 s DPH OSJ_2019_143 30.05.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019 07.06.2019
Objednávka OSJ_2019_144 Objednávka ovocie č.217/2019 29,70 s DPH 03.06.2019 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019
Faktúra FSJ_2019_144 Faktúra za marhule č.1919001251 29,70 s DPH OSJ_2019_144 07.06.2019 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019 10.06.2019
Objednávka OSJ_2019_145 Objednávka potravinyč.222/2019 816,05 s DPH 06.06.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019
Faktúra FSJ_2019_145 Faktúra za potraviny č.2019003431 816,05 s DPH OSJ_2019_145 06.06.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019 07.06.2019
zobrazené záznamy: 101-120/12935