|
Faktúra |
F_2019_211
|
Faktúra za prácu technika PO a BOZP č.108/2019 za obdobie 04-06/2019
|
130,00 |
s DPH |
|
MZ_2013_1
|
09.07.2019 |
|
|
|
Lisák Stanislav |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_212
|
Faktúra č.2191196 svietidla MILEDO RSTRN 218 a 236,žiarivky OSRAM LED trubica 8W a 16W
|
1 449.20 |
s DPH |
O_201900294
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Woodensky Sk, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_213
|
Proformafaktúra č.1192206208 školské tlačivá
|
40,07 |
s DPH |
O_2019_34
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_214
|
Faktúra č.1470180184 hlasové a nehlasové služby 01.06.-30.06.2019
|
12,58 |
s DPH |
|
Dohoda o prevode telefónneho čísla O2_2017_12_30
|
09.07.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_215
|
Faktúra za vodné a stočné č.2125321297
|
837,62 |
s DPH |
|
60-000038545PO2011 (3-2011)
|
04.07.2019 |
|
|
|
VVS a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_164
|
Objednávka č.244/2019 ovocie,zelenina,zemiaky
|
336,35 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_163
|
Objednávka na chlieb č.248/2019
|
9,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_217
|
Faktúra za telefón č.8236541544
|
64,58 |
s DPH |
|
5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_198
|
Faktúra č.2190028111 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 01.05.-31.05.2019 s nedoplatkom 227,17€
|
1 694.17 |
s DPH |
zmluva č.1130940
|
1130106
|
05.06.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_158
|
Faktúra za potraviny č.2019003689
|
192,01 |
s DPH |
OSJ_2019_158
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Objednávka |
O_201900279
|
Objednávka č.201900279 kanc.stolička, PC stôl, kontajner so zámkom po 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Nábytok BEATA s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_190
|
Faktúra č.80190216 preprava žiakov Rožňava-Michalovce a späť 4.6.2019
|
210,00 |
s DPH |
O_201900275
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Eurobus a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
25.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_191
|
Faktúra č.1019062138 na základe zmluvy č.WS/2019A16253-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
|
192,00 |
bez DPH |
|
WS/2019A16253-1
|
19.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
25.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_192
|
Faktúra č.14100/2019 káva,náplň
|
125,26 |
s DPH |
O_201900133
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
CaVi, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_193
|
Faktúra č.13/2019 poháre,plakety na akciu CVČ Škola roka
|
150,70 |
s DPH |
O_201900263
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
MIKO SPORT |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_194
|
Faktúra č.14/2019 ceny na súťaž Futbal st.žiačok a žiakov dňa 12.6.2019
|
60,00 |
s DPH |
O_201900268
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
MIKO SPORT |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_195
|
Faktúra č.10190075 kanc.stolička, PC stôl, kontajner so zámkom po 3 ks
|
960,01 |
s DPH |
O_201900279
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
NÁBYTOK BEATA s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_196
|
Zálohová faktúra za služby STP APV za obdobie 06.2019-12.2019 a obdobie: 01.2020-05.2020 č.5590030798
|
155,35 |
s DPH |
|
c. R_01249/2008 (8-2011)
|
24.06.2019 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_197
|
Faktúra za telefón č.8236054904
|
50,08 |
s DPH |
|
ISDN/B 0173045 (4-2011)
|
24.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_199
|
Faktúra za telefón č.5515430120
|
53,20 |
s DPH |
|
6-2011
|
25.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |