|
Objednávka |
O_201900307
|
Objednávka č. 201900307 na dodanie obrusov
|
258,10 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
Objednávka |
O_201900305
|
Objednávka č.201900305 na dodanie čistiacich prostriedkov pre ZŠ
|
2 607,18 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
Befora Veľkosklad Rožňava, spol.s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2019 |
|
Objednávka |
O_201900386
|
Objednávka č. 201900386 na dodanie pracovných zošitov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.odborné nakladatel'stvo |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_205
|
Faktúra za služby STP APV za obdobie 06.2019-12.2019 a obdobie: 01.2020-05.2020 č.5570032566 uhradená predfaktúrou č.5590030798
|
0,00 |
s DPH |
|
c. R_01249/2008 (8-2011)
|
02.07.2019 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_164
|
Faktúra č.1900559 ovocie,zelenina,zemiaky
|
336,35 |
s DPH |
OSJ_2019_164
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
24.06.2019 |
26.06.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_165
|
Objednávka č.253/2019 jablká
|
58,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_165
|
Faktúra č.1900569 jablká
|
58,20 |
s DPH |
OSJ_2019_165
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
Objednávka |
O_201900292
|
Objednávka č.201900292 na 6 ks str.lístkov 3,60 €/ks ,100ks 3,83€/ks
|
404,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
Objednávka |
O_201900295
|
Objednávka č.201900295 materiál pre školníka
|
509,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
Objednávka |
O_201900294
|
Objednávka č.201900294 svietidla MILEDO RSTRN 218 a 236,žiarivky OSRAM LED trubica 8W a 16W
|
1 449,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Woodensky Sk, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_202
|
Zál.faktúra za stravné lístky 6 ks 3,60€/ks,100ks 3,83€/ks č.3291311970
|
404,60 |
s DPH |
O_2019005292
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
04.07.2019 |
|
Zmluva |
Dod č.1 k zmluve č.72/019/5028
|
Dodatok č.1 k zmluve č.72/019/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
|
zvýšeniena1967.85 |
s DPH |
|
72/019/5028
|
02.07.2019 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Košice, odbor školstva |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_203
|
Faktúra za stravné lístky 6 ks 3,60€/ks,100ks 3,83€/ksč.3091930293 uhradená predfaktúrou č..3291311970
|
0,00 |
s DPH |
O_2019005292
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
04.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_204
|
Faktúra č.1019071040 na základe zmluvy č.ZO/2018ZA16253 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby za 07/2019
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2018A16253
|
01.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_163
|
Faktúra za chlieb č.2019101040
|
9,35 |
bez DPH |
OSJ_2019_163
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák-Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_206
|
Faktúra č.14119/2019 káva 5kg
|
120,25 |
s DPH |
O_201900133
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
CaVi, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_207
|
Faktúra za obed/á 13€ na osobu pre 57 osôb podaný dňa 4.7.2019č.1242019
|
741,00 |
s DPH |
O_201900296
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Janette Bernáthová |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_208
|
Faktúra č.2019035 oprava a maľovanie stien v priestoroch ZŠ
|
3 563,00 |
s DPH |
O_20190297
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Ladislav Korcsmáros ER-KO |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_209
|
Faktúra č.1190113808 pripojenie do siete internet 01.07.2019.-31.07.2019
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva_152498_internet_freezona
|
08.07.2019 |
|
|
|
free-zona s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
Faktúra |
F_2019_210
|
Faktúra za poskytovanie služieb č. 201904640
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/244 (10-2011)
|
08.07.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
10.07.2019 |