|
|
|
Z-1-2012
|
Zmluva o posk. Služieb
|
5 503,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
URBAN-URPEX |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr.Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
|
FSJ66-2011
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F_2017_150
|
Faktúra č.1011741686 za dodávku elektriny obdobie 01.08.2017-31.08.2017
|
1 476.26 |
s DPH |
|
6320/2016
|
04.08.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
04.08.2017 |
14.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2017_147
|
Faktúra č.5570026473 -školenie
|
52,50 |
s DPH |
O_2017_55
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
Faktúra |
22090618
|
odber kuchynského odpadu
|
74,58 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
Faktúra |
F_2017_148
|
Faktúra č.1170114664 pripojenie do siete internet 01.08.-31.08.2017
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva_152498_internet_freezona
|
14.08.2017 |
|
|
|
free-zona s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2017_149
|
Faktúra za poskytovanie služieb č. 201705097:70801464
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/244 (10-2011)
|
14.08.2017 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
Faktúra |
20220719
|
samolepiaca popisovateľná fólia
|
83,00 |
s DPH |
202200255
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade , s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
17.10.2022 |
|
Faktúra |
70801464
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet - finálna faktúra
|
298,08 |
s DPH |
|
VK/09/09/244
|
17.10.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
PaedDr. Erika Fábiánová |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
Faktúra |
F_2017_151
|
Faktúra č.10170035 pláv.podlaha,tapeta, dodávka soklov.líšt
|
2 805,76 |
s DPH |
O_2017_56
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
Nábytok BEATA s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
23.08.2017 |
23.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2017_145
|
Faktúra č.10170024 30ks kongres.stoličiek,chodbová zostava
|
1 046.00 |
s DPH |
O_2017_52
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
Nábytok BEATA s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
01.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2015_161
|
Faktúra č.2017040 plast.dvere,plast.zostavy,murárske vysprávky
|
2 952,00 |
s DPH |
O_2017_53
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
HEVESTHERM SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
04.08.2017 |
14.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2017_153
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PZ č.6814003259
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
23.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2017_154
|
Faktúra za vodné a stočné č.2122727748
|
393,98 |
s DPH |
|
60-000038545PO2011 (3-2011)
|
14.08.2017 |
|
|
|
VVS as. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
23.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2017_155
|
Faktúra za telefón č.1798980857
|
54,58 |
s DPH |
|
5071103886911,5071104062911,0173045 (4-2011)
|
14.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
23.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2017_156
|
Faktúra č.1051714441 vyúčtovanie za dodávku elektriny obdobie 01.06.2017-30.06.2017 uhradené zálohou v sume 1476,26€, preplatok 231,46
|
1 244.80 |
s DPH |
|
6320/2016
|
14.07.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2017_146
|
Faktúra za balenú stolovú vodu 18,9 lit č.170750
|
10,00 |
s DPH |
|
09-2011
|
14.08.2017 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2017_144
|
Faktúra č.VF170786 za náradie/ spotrebného materiálu
|
907,00 |
s DPH |
O_2017_48
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
31.07.2017 |
08.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2017_158
|
Faktúra č.2172207848 za tlačivá uhradená proformafaktúrou č. 1172207351 , k úhrade 0,00
|
103,92 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
31.07.2017 |
23.08.2017 |
|
Faktúra |
F_2017_143
|
Proformafaktúra za tlačivá č. 1172207351
|
103,92 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
Ševt a.s |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
PaedDr. Erika Mihalovičová |
riaditeľka školy |
31.07.2017 |
08.08.2017 |